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资 产 | 行 数 | 年 初 数 | 期 末 数 | |||
流动资产 | ||||||
货币资金 | 1 | |||||
短期投资 | 2 | |||||
应收票据 | 3 | |||||
应收帐款 | 4 | |||||
减:坏帐准备 | 5 | |||||
应收帐款净额 | 6 | |||||
预付帐款 | 7 | |||||
应收补贴款 | 8 | |||||
其他应收款 | 9 | |||||
存 货 | 10 | |||||
待摊费用 | 11 | |||||
待处理流动资产净损失 | 12 | |||||
一年内到期的长期债券投资 | 13 | |||||
其他流动资产 | 14 | |||||
流动资产合计 | 15 | |||||
长期投资: | ||||||
长期投资 | 16 | |||||
固定资产: | ||||||
固定资产原值 | 17 | |||||
减:累计折旧 | 18 | |||||
固定资产净值 | 19 | |||||
固定资产清理 | 20 | |||||
在建工程 | 21 | |||||
待处理固定资产净损失 | 22 | |||||
固定资产合计 | 23 | |||||
无形资产及递延资产: | ||||||
无形资产 | 24 | |||||
递延资产 | 25 | |||||
无形资产及递延资产合计 | 26 | |||||
其他资产: | ||||||
其他长期资产 | 27 | |||||
递延税项: | ||||||
递延税款借项 | 28 | |||||
资产总计 | 29 | |||||
资 产 负 债 表 2013年12月31日 编制单位: 单位:元 | ||||||
负债及所有者权益 | 行 数 | 年 初 数 | 期 末 数 | |||
流动负债: | ||||||
短期借款 | 30 | |||||
应付票据 | 31 | |||||
应付帐款 | 32 | |||||
预收帐款 | 33 | |||||
其他应付款 | 34 | |||||
应付工资 | 35 | |||||
应付福利费 | 36 | |||||
未交税金 | 37 | |||||
未付利润 | 38 | |||||
其他未交款 | 39 | |||||
预提费用 | 40 | |||||
一年内到期的长期负债 | 41 | |||||
其他流动负债 | 42 | |||||
流动负债合计 | 43 | |||||
长期负债: | ||||||
长期借款 | 44 | |||||
应付债券 | 45 | |||||
长期应付款 | 46 | |||||
其他长期负债 | 47 | |||||
其中:住房周转金 | 48 | |||||
专项应付款 | 49 | |||||
长期负债合计 | 50 | |||||
递延税项: | ||||||
递延税款贷项 | 51 | |||||
负 债 合 计 | 52 | |||||
所有者权益: | ||||||
实收资本 | 53 | |||||
资本公积 | 54 | |||||
其中:补充流动资本 | 55 | |||||
盈余公积 | 56 | |||||
其中:公益金 | 57 | |||||
补充流动资本 | 58 | |||||
未分配利润 | 59 | |||||
所有者权益合计 | 60 | |||||
负债及所有者权益总计 | 61 |
项 目 | 行数 | 上年实际数 | 本年实际数 |
一、主营业务收入 | 1 | ||
减:主营业务成本 | 2 | ||
主营业务税金及附加 | 3 | ||
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 4 | ||
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 5 | ||
减:营业费用 | 6 | ||
管理费用 | 7 | ||
财务费用 | 8 | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 9 | ||
加:投资收益(亏损以“-”号填列) | 10 | ||
补贴收入 | 11 | ||
营业外收入 | 12 | ||
减:营业外支出 | 13 | ||
四、利润总额(亏损以“-”号填列) | 14 | ||
减:所得税 | 15 | ||
五、净利润(亏损以“-”号填列) | 16 |